Добрый день. Подскажите пожалуйста. как правильно хранить счета фактуры по не поставленному в зачет НДС. Два варианта. Первый - счет-фактура получена вовремя но в зачет не поставлена и не знаю буду ли ставить в дальнейшем. Подшивать в квартале получения?. Второй - счет-фактура получена с опозданием в следующем квартале и ставиться в зачет. ЕЕ подшивать в квартале получения?