Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как правильно составить декларацию по налогу на прибыль.
Подотчетный работник был в командировке в другом городе, покупал билеты на ж/д транспорт. В авансовом отчете НДС с доп. услуг в ж/д билетах - не принимаемые для целей налогообложения.
При составлении декларации сумму НДС с билетов можно отнести к косвенным расходам или эту сумму не учитывать?
Если не учитывать - в оборотно-сальдовой ведомости по 99 счету не будет сходится с декларацией.